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積極組織內(nèi)部審計 發(fā)揮內(nèi)控合規(guī)效能

為防范經(jīng)營風險和財務(wù)風險,促進企業(yè)健康發(fā)展,近日,內(nèi)控合規(guī)部對集團公司財務(wù)部進行了內(nèi)部審計,對集團公司本部及各子公司近兩年的賬務(wù)做了合規(guī)審查。針對審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,提出意見和建議,并督促財務(wù)部積極進行整改落實。